证券之星 09-18
ST凯利:公司高度重视内控审计无法表示意见事项
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证券之星消息,ST 凯利 ( 300326 ) 09 月 18 日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。

投资者:请问因针对公司的权益工具投资的期末价值、关联方清单及关联方交易披露的完整性,众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 " 众华 ")无法取得充分、适当的审计证据,无法判断公司 2024 年度的内部控制运行的有效性,众华对公司 2024 年度的财务报表出具保留意见的审计报告、对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制出具无法表示意见的审计报告。这些问题目前整改是否完成?

ST 凯利董秘:您好,感谢您对公司的关注与支持。公司自股票被实施其他风险警示以来,按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,分别于 2025 年 5 月 28 日、2025 年 6 月 27 日、2025 年 7 月 25 日、2025 年 8 月 25 日披露了《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》(公告编号:2025-050)、《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》(公告编号:2025-061)、《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》(公告编号:2025-070)、《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》(公告编号:2025-084),公司董事会对众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具无法表示意见的内部控制审计报告涉及的事项高度重视,积极采取相应的措施,以期尽快消除相关事项及其影响。未来,公司将继续根据《创业板股票上市规则》的相关规定,在公司股票被实施其他风险警示期间,每月至少披露一次进展公告,请投资者关注公司公告,谢谢。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由 AI 算法生成(网信算备 310104345710301240019 号),不构成投资建议。

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