财联社 8 月 22 日讯(记者 刘建)我国水利事业正处发展高峰,在水利建设全面提速背景下,大禹节水(300021.SZ)上半年中标多个项目。但在公司营收增长的情况下,期间费用却出现明显上升,扣非净利润更是录得近三年首次亏损。
昨日晚间,大禹节水发布 2024 年度上半年财报,报告期内公司共实现营业收入 12.16 亿元,同比增长 9.31%;归属于上市公司股东的净利润 1886 万元,同比下降 22.98%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1655 万元。
水利建设持续加速,今年上半年全国完成水利建设投资 5690.2 亿元,大禹节水上半年以联合体形式中标多个项目,包含国家重大水利项目江西省平江灌区特许经营项目、宜城市莺河二库灌区续建配套与节水改造项目工程总承包等。
财联社记者注意到,订单增长,营收上行,但公司期间费用也出现了明显上升,成为拖累公司业绩的主要因素。报告期内公司销售费用为 8361 万元,较上年同期增长 25.90%;管理费用为 1.32 亿元,较上年同期增长 21.12%;财务费用为 5337 万元,较上年同期增长 39.74%,三费合计 2.69 亿元,而公司上半年营业成本也才 9.36 亿元。
(大禹节水公告截图)
三费激增的同时,公司多项主营业务毛利率均出现下滑,其中智慧农水项目建设、农水科技销售与服务、农水设计服务、农水信息化和项目运营服务分别下滑 0.61、3.77、3.11 和 5.84 个百分点。
此外,虽然上半年公司经营性现金流较上年同期出现增长,但却仍为负数,报告期内公司经营性现金流 -7094 万元,投资性现金流 -2.12 亿元。
需要注意的是,经营性现金流为负的同时,报告期末公司短期借款为 9.97 亿元,应付票据与应付账款合计高达 24.76 亿元,而账上货币资金仅有 10.58 亿元。
此外,截至报告期末,公司应收账款也高达 24.87 亿元,公司在财报中表示," 随着公司新签订单和承接项目规模逐渐增大,项目建设和回款的周期相应可能有所延长,各项目从订单签订到产值确认、产值确认到回款存在一定周期。未来随着公司经营规模进一步扩大,如果出现大量应收账款无法收回的情况,将会对公司的经营业绩造成较大不利影响。"
公开资料显示,大禹节水主要从事数字水利行业的技术研究与项目实践,以提升水利项目数字化为核心,通过针对项目的规划设计、产品制造、建设交付、运营维护以及总体智慧化提升,服务范围涵盖从水源到田间的农业用水和农村水利全领域。
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